中国网科技8月22日讯(记者 李婷)金蝶国际(00268. HK)近日披露了2022年上半年业绩报告,公司实现营收22亿元,同比增长17%;净亏损3.9亿元,同比扩大36%;归属于母公司股东净亏损3.6亿元,同比扩大44%。

金蝶坚持“平台+人财税+生态”战略,为企业和组织提供数字化管理解决方案。公司营收由云服务和ERP(企业资源管理计划)业务构成,报告期内二者收入占比分别为76%和24%。

其中,云服务业务收入为16.8亿元,同比增长35%。金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)为18.6亿元,同比增长46.5%,云订阅服务相关的合同负债实现同比增长56%。不过云服务业务仍处于爬坡期,上半年经营亏损5.1亿元。

按照金蝶所服务企业的规模分类,面向大型企业的的金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计录得收入2.8亿元,同比增长78%,期内签约了476家客户。针对中型企业的金蝶云·星空上半年实现收入7.9亿元,同比增长16%,客户数达2.83万家。定位小微商贸及工贸企业的金蝶云·星辰收入同比增长338%,客户数量近2万家。

自2011年开启云转型以来,金蝶有意弱化传统ERP业务,从2020年开始收入被云业务赶超,此后营收占比逐年减少。今年上半年ERP业务收入为5.2亿元,同比下滑18%。作为起家业务,ERP业务保持较为稳定的盈利能力,报告期内经营利润为2767万元。

报告期内,金蝶来自经营活动产生的净现金流出为1.8亿元。公司延续此前的亏损态势,归属母公司股东净利润为-3.6亿元,去年同期为-2.5亿元。金蝶解释称,亏损扩大主要系公司加大对云服务产品尤其是金蝶云·星瀚及HR SaaS的研发投入,以及新冠疫情持续,对项目交付效率产生不利影响所致。公司2020年和2021年已分别亏损3.42亿元和3.38亿元。

盈利难背后,金蝶的成本费用高企。公司上半年营业成本为8.7亿元,同比增长24%,超过营收增长率。最主要支出销售及推广费用为10.5亿元,同比增长18%,销售费用率接近营收的一半。研发费用为7亿元,同比增长19%,研发资本化率为32%。公司称,报告期内加大了对金蝶云苍穹和金蝶云星瀚的研发投入。行政费用为2.3亿元,同比增长13%。三项费用合计达到近20亿元,在营收中的占比达到90%。

截至今年6月末,金蝶现金及现金等价物为10.8亿元,对比去年同期的13.2亿元有所减少。8月18日半年报发布后,金蝶连续两个交易日股价下跌,今日收盘报于15.8港元,市值为549亿港元。

摩根大通随即将金蝶国际2022至2024年收入预测下调2%至3%,预计至2024年收支平衡,较之前预测的2023年下半年推迟,目标价由26港元下调至24港元,评级增持。

金蝶国际上半年销售费用率近50%亏损增至36亿元 小摩下调收入预期

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